
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) созданы максимально благоприятные для ведения бизнеса условия: упрощенные бюрократические процедуры, отсутствие ограничений на вывод капитала, возможность 100% владения в свободных зонах и др. Общая налоговая нагрузка здесь гораздо ниже, чем в большинстве других стран мира, однако некоторые привычные налоги все же есть, например, налог на добавленную стоимость (НДС). Компании, ведущие свой бизнес в стране, должны пройти регистрацию и регулярно платить его. Размеры ставок на разные группы товаров и услуг, порядок регистрации и подачи декларации, санкции в случае невыполнения предписанных норм – все это регламентируется Федеральным Законом-Декретом №8 от 2017 года («Закон об НДС»). Орган, ответственный за регулирование процесса налогообложения по всей стране – Федеральное налоговое управление (ФНУ – FTA).
Вышеупомянутый закон регламентирует, в частности, и процесс регистрации бизнеса для уплаты НДС. Сама процедура потребует от вас подготовки, сбора и подачи документов, коммуникации с FTA и соблюдения предписанных сроков и других условий. И хотя на первый взгляд кажется, что ничего сложного здесь нет, в данном процессе все же есть свои нюансы, о которых нужно помнить. Специалисты Alliance Business Advisors помогут вам быстро пройти все необходимые процедуры без проблем и задержек. Наша команда экспертов будет сопровождать вас на протяжении всего пути и позаботится о том, чтобы вы соответствовали всем требованиям и без проблем получили свой номер плательщика НДС в кратчайший срок.
Зачем и кому нужен номер по НДС?
Согласно Федеральному Закону-Декрету №8 от 2017 года, все компании в ОАЭ, чей годовой оборот превышает 375,000 дирхамов ОАЭ (или ожидается, что он превысит этот показатель в течение следующих 12 месяцев), должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС. Компании с годовым оборотом от 187,000 до 375,000 дирхамов ОАЭ также могут пройти процедуру регистрации (по желанию).
Любое юридическое лицо в любой момент времени может функционировать только с одним номером НДС. Исключением являются случаи, когда несколько организаций работают вместе в групповой структуре; в этом случае они могут подать заявку на групповой номер НДС, который присваивается всем членам группы.
Точность и правильность оформления документов для регистрации налогоплательщика НДС имеет решающее значение, поскольку ошибки в процессе приведут к отклонению заявки, или даже штрафу. Alliance Business Advisors готова помочь вам с процессом регистрации налогоплательщика НДС, а также обеспечит своевременную подачу деклараций по НДС в соответствии со всеми правилами FTA.
Регистрация для получения номера плательщика НДС
Перед началом вам необходимо обратиться в нашу консалтинговую компанию и получить первичную консультацию. Если в результате оценки окажется, что годовой оборот превышает 375,000 дирхамов ОАЭ, или ожидается, что он превысит этот порог, регистрация обязательна.
Следующий шаг – собрать пакет документов компании. Стандартный перечень включает*:
- Копии паспортов и Emirates ID акционеров и управляющего компании;
- Реквизиты банковского счета компании;
- Копии уставных документов;
- Копии лицензии компании;
- Документы, подтверждающие оборот компании за последние 12 месяцев.
*В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, о чем вас известит наш консультант.
Наши специалисты проверят правильность оформления и полноту пакета документов, после чего можно переходить к следующему шагу.
Процесс регистрации проходит онлайн на портале FTA EmaraTax. Необходимо будет заполнить форму регистрации и, дополнив заявку собранным пакетом документов, отправить все в FTA. Также необходимо заплатить стандартную комиссию за эту услугу. Наши специалисты проследят за тем, чтобы все было сделано правильно, и в результате вы получили подтверждение и свой налоговый регистрационный номер (TRN). В дальнейшем этот номер используется для подачи деклараций и платежей по НДС.
Заключение
Итак, здесь мы рассмотрели процесс получения номера налогоплательщика НДС и его важность для вашего бизнеса. Своевременная регистрация позволит вам избежать штрафов и позволит вести свой бизнес спокойно и без задержек. Консультанты Alliance Business Advisors – это опытные специалисты, готовые прийти к вам на помощь и быстро решить любые вопросы, связанные с НДС в ОАЭ. Поручите этот вопрос профессионалам и освободите свое время для более важных дел – развития собственного бизнеса.
Хотите узнать больше о регистрации налогоплательщика по НДС в ОАЭ?
Напишите свой вопрос в форме для обратной связи на этом сайте, и наши менеджеры предоставят вам всю необходимую информацию по интересующему вас вопросу.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Кто обязан получить номер плательщика НДС в ОАЭ?
Согласно действующим законам, регистрация плательщика НДС обязательна для компаний с годовым оборотом более 375,000 дирхамов ОАЭ. Если годовой оборот вашего бизнеса составляет от 187,000 до 375,000 дирхамов ОАЭ, вы можете пройти регистрацию по желанию.
Какая стандартная ставка НДС в ОАЭ?
Стандартная ставка НДС в ОАЭ – 5%. Есть определенные группы товаров, для которых действует льготная ставка в 0%. Также существуют товары, которые полностью освобождены от уплаты НДС. Подробнее об этом вам расскажет наш консультант.
Чем отличается процесс регистрации плательщика НДС в разных Эмиратах?
Ничем. Регистрация налогоплательщика по НДС одинакова во всех Эмиратах (Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Аджман, Фуджейра, Умм-эль-Кувейн).
Сколько времени занимает получение номера по НДС?
Обычно регистрация по НДС занимает от 1 до 3 недель. Наша команда профессионалов проведет вас через весь процесс и проконсультирует на каждом этапе.
Как выглядит регистрационный номер плательщика НДС в ОАЭ?
Tax Registration Number (TRN) — это уникальный идентификатор компании-плательщика НДС в ОАЭ, который состоит из 15 цифр. Первые 3 цифры – идентификатор налогового органа, следующие 9 – идентификатор компании, и последние 3 – проверочные. Номер присваивает Федеральное налоговое управление ОАЭ.
Какие штрафы предусмотрены за несвоевременную регистрацию по НДС?
Если вы не зарегистрируетесь по НДС вовремя, это повлечет за собой штраф в размере 10,000 дирхамов ОАЭ сразу же и затем еще по 1000 дирхамов ОАЭ за каждый последующий месяц задержки. Наши эксперты помогут вам сделать все своевременно и избежать любых штрафов.
Как рассчитывается НДС?
Стандартная ставка НДС составляет 5% на налогооблагаемые товары и услуги, поставляемые в пределах ОАЭ. В конце каждого отчетного периода вам нужно будет рассчитать возмещение, которое равно разнице между НДС, собранным с клиентов, и НДС, уплаченным вами поставщикам. Если это число – отрицательное, вы должны получить возмещение.
